審計機關也要接受監督。據此,審計署有關負責人今日向記者透露,審計署將組織一次全系統的財務清理和檢查。審計署審計長李金華要求,在對審計對象審計後,假如仍有重大的違規違紀和經濟犯罪沒有被發現,相關的審計人員一定要接受問責。
李金華認爲,作爲監督部門,審計機關自身的建設和管理是依法有效履行監督職責的前提和保障,是維護審計工作的獨立性、客觀性和公正性的內在需求。只有審計機關自身財務是真實、合法和有效益的,自身管理是規範和嚴格的,纔能有資格去檢查和督促別人,也纔有能力去檢查和督促別人。但是,一些審計機關在內部管理,尤其是預算執行、財務管理方面已暴露出一些問題;在廉政方面,一些不廉潔的苗頭甚至違法亂紀的現象也是存在的。
爲此,李金華表示,審計也要問責。他說,在進行審計後,假如仍有重大的違規違紀和經濟犯罪沒有被發現,那麼,不管是責任心問題還是業務水平問題,相關的審計人員一定要接受問責。他要求,各單位要加強會計基礎工作,嚴格預算管理,徹底清理審計罰沒專戶。
據介紹,審計署將要開展的全系統的財務清理和檢查以摸清全國審計機關的財務狀況,進一步加強財務管理爲目的,具體將分三步實施:一是今年年底前,各級審計機關對本單位的財務工作進行徹底的自查;二是明年一季度,全國審計系統組織上對下的層層檢查;三是在上述檢查完成後,將請財政、監察部門對審計機關進行財務檢查,並且形成制度。
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