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審計署信息郵政審計局今天公佈了其對郵政行業審計的審計結果。查出了管理不善、損益不實、損失浪費等問題,審計署信息郵政審計局說,中國郵政集團修訂下發了9項制度規定,整改基本結束,效果較爲明顯。
據介紹,去年,審計署統一組織湖北等8個省審計廳對郵政行業部分企業進行了審計。審計後發現的管理不善、損益不實、損失浪費等問題,引起中國郵政集團的高度重視。
目前,中國郵政集團針對部分郵政企業存在少計收入、虛列成本、漏繳稅金、私設賬外賬等問題,不僅按照審計要求調整有關賬務,而且對一些突出問題做出了嚴肅處理。某省郵政公司物流局因私設“小金庫”,物流局原總經理被處以行政警告和罰款。
針對郵政行業資產閒置浪費問題比較突出,部分投資項目效益低下的問題,中國郵政集團下發了《資產盤活辦法》和《資產盤活實施細則》,減少閒置浪費。
審計署信息郵政審計局認爲,中國郵政集團在認真糾正審計發現郵政儲蓄業務中存在的不規範問題基礎上,制定了《中國郵政金融內部控制指引手冊》、《中國郵政金融內部控制評價辦法》和《中國郵政金融稽查督導暫行辦法》(試行)等規章制度。特別是針對非法吸存問題,下發了《關於進一步加強郵政儲匯網點臨時存款賬戶和支票管理的通知》,組織清理銀行臨時賬戶,加強重要空白憑證管理,強化郵政金融業務的監督檢查工作。
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