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一是積極開展內部監督檢查。成立專門工作班子,制定出臺《東平縣財政部門內部監督檢查辦法》,指導全縣財政系統開展內部監督檢查。通過“三查三看”的方式,對財政部門各業務科室工作進行監督管理。即查財政專戶餘額,看單位賬上資金與開戶銀行是否覈對一致;查撥付憑證和附件,看資金撥付是否規範、手續是否齊全;查收款單位,看資金是否真正撥付到位。
二是紮實開展“小金庫”專項治理。由縣紀委牽頭,縣監察局、財政局等六部門聯合制定了《“小金庫”專項治理工作實施方案》。抓好組織協調,分級負責,分口把關,統籌兼顧,整體推進,從不同領域、不同層次的實際出發,全面推進全縣各單位的“小金庫”治理工作。
三是深入開展綜合執法監察。成立了“東平縣政府非稅收入收繳管理和會計信息質量執法監察領導小組”,重點組織實施全縣範圍內非稅收入收繳管理使用情況和會計信息質量監督檢查工作。2011年,對14個鄉鎮(街道辦事處)教育辦公室、17所鄉鎮中學、14所鄉鎮中心小學和12所縣直學校教育收費情況進行了檢查,完成了對4所縣級醫院和109個縣直行政事業部門單位收支財務狀況和會計信息質量的檢查。
(據山東省東平縣監察局信息)
(來源:國家預防腐敗局)
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